App.yml
De CidesaWiki
Revisión a fecha de 19:29 21 sep 2010; Lhernandez (Discusión | contribuciones)
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.apps: autenticacion: autenticacion max_per_page: 15 contabilidadpresupuesto: /home/cidesa/cidesa/cp/ reportes: /home/cidesa/cidesa/reportes/local reportes_web: reportes/reportes this: autenticacion configemp: generales: cargaest: N # Permite mostrar el cargar estado S para cargaralo y N para que no mannivapr: N # Se creo para configurar si la Orden de Compra y Orden de Pago maneja niveles de aprobacion comprobaut: N # Se creo para configurar si los comprobantes se generan autómaticos En Orden de Pago y Cheques
- tipemp: B # A: por grado y pasos(default), B: Nivel, Categoria y Dedicacion
aplicacion: presupuesto: modulos: precongen: #Configuracion Generales codpremay: S # Guardar la descripción del Codigo Presupuestario en Mayuscula precompro: #Compromisos imprepapr: S # Se creo para configurar si el reporte debe salir cuando este aprobado el compromiso bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. precompro: #Compromisos bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. precausar: #Causados bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. prepagar: #Pagados bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. preajuste: #Ajustes bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. PreSolTrasla: # Formulario de Solicitus Traslado valiny: S # Se creo esta variable para validar que no se pueda sacar o inyectar monto auna partida previa con traslados valpor: S # Se creo esta variable para validar segun el % definido en el articulo de ley no se puedar hacer traslados compras: modulos: almregpro: #Configuracion Generales corcodpro: S # Genera Correlativo de los Codigos del Proveedor valcodcta: S # Se creo para verificar si se valida que la Cuenta Contable del proveedor sea obligatoria. almordcom: # Formulario de Orden de Compra deshabilmonrec: N # Se creo para habilitar el monto del recargo en una orden de Compra ordcomdesh: S # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos mansolocor: S # para el caso de que la orden de compra maneje solo correlativos almordrec: #Recepcion de Ordenes de Compras recmer: N # Muestra el campo de Nombre del Cliente, Cantidad de Cajas , Cantidad de Jaulas almentalm: recmer: S # Muestra el campo de Tamaño Metrico , Cantidad de Jaulas almsalalm: recmer: S # Muestra el campo de Tamaño Metricoo , Cantidad de Jaulas almaprsolegr: #Aprobación de Solicitud de Egresos aprobpresu: S # Se creo para utilizar esta pantalla para aprobaciones presupuestaria nometiact: S # Se creo para cambiar la etiqueta de la columna actualizar. cambiareti: S # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta del formulario nometifor: Aprobación de Solicitud de Cotización # Nombre de la Etiqueta almcotiza: nometiref: No. Referencia Cotización nomina: modulos: nomdefespcar: graocp: Nivel: # Etiqueta para el campo graocp nomdefespcon: mancorrel: N #Para el caso de que se maneje correlativo por tipo de Operacion Contable nomcomocp: varforma: S #cambia el tipo de forma codtipcar: 002 #Tipo de cargo Docente nomasicarconnom: varforma: S #cambia el tipo de forma codcar: 002 #Cargo para Docente filvac: N #Para el caso que se necesite filtra por vacante vartiempo: S #Para determinar si la escala de sueldo se toma en cuenta si es tiempo completo, medio tiempo,etc.. nomnomcienom: #Cierre de Nomina intpre: N #Integracion con Presupuesto nomtipcar: #Tipos de cargos cambiareticar: S # Se creo para los clientes de tipo Universidades nometicar: Tipo de Personal vacdiafer: # Formulario de Tabla de Dias Feriados diasporest: S #Para el caso de que se maneje los dias feriados por estado cuentasxcobrar: modulos: cobtransa: #Configuracion Generales gencom: S # Generar Comprobante facturacion: modulos: fadesp: # Formulario de Despachos despnotent: S # Se creo para los clientes que manejen las notas de Entregas como Despachos
tesoreria: modulos: tesmovemiche: # Formulario de Emisión de Cheques reqfirma: S # Se creo para los clientes que manejen status del cheque firma antes de llegar a caja mancomegr: S # Se creo para los clientes que manejen numero de comprobantes de Egreso aprorddirec: S # Se creo para los clientes que requieran aprobacion en ordenes de pago directas tesmovseglib: # Formulario de Movimientos según Libros cuentamov: S # Se creo para los clientes que necesitan que el comprobante tenga asociado la cuenta asociada al tipo de movimiento tesaprord: cambiaretiapr: S # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta al formularios de Apropabicón de Ordenes de Pago Ordenamiento y Bancos nometiaprad: Aprobación de Órdenes de Pago Dirección Administrativa nometiaprts: Aprobación de Órdenes de Pago Unidad de Tesoreria pagemiord: mansolocor: S # para el caso de que la orden de pago maneje solo correlativos pagtipret: # Formulario de Retenciones limbaseret: S # Se creo para definir un monto base limite para aplicar retenciones pagemiret: # Formulario de Fondos a Terceros filordfac: S # Se creo para filtrar solo las ordenes de pago que tengan facturas bienes: modulos: biedefmotdis: #Registro de Motivo de Disposición corraut: S # S = correlativo automatico de la forma #### contabilidad: modulos: confincom: camnomcatcta: S #Cambia el comprobante cuando el comprobante sea de otro modulo perrepcta: S # Permite repetir cuentas en el comprobante bienes: modulos: biedefmotdis: #Registro de Motivo de Disposición corraut: S # S = correlativo automatico de la forma #### bieregactmued: #Registro de Activos Muebles descripcion: S # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden bieregactinmd: #Registro de Activos Muebles descripcion: S # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden